
DiGA-Codeprüfung direkt mit den Kassen
Damit Deine DiGA abgerechnet werden kann, braucht es einen gültigen DiGA-Code – und der muss auch bei den Krankenkassen korrekt verarbeitet werden. Genau hier setzen wir an: Mit unserem Service zur automatisierten Code-Validierung prüfen wir Deine DiGA-Codes direkt bei den Kassen, noch bevor die Abrechnung erfolgt. Das reduziert Fehler, spart Zeit und sorgt für einen reibungslosen Zahlungsfluss. Die Validierung ist vollständig in unser „TI as a Service“-Paket integriert und lässt sich nahtlos in Deine bestehenden Prozesse einbinden – ohne zusätzlichen Aufwand für Dich.
Automatisierte Prüfung statt manuelle Kontrolle
Die Anforderungen an die korrekte Codierung steigen stetig – und mit ihnen das Risiko von Abrechnungsfehlern, wenn Formate nicht exakt stimmen oder Codes falsch zugeordnet sind. Unser Validierungsservice übernimmt diesen kritischen Schritt automatisch für Dich: Sobald ein Code generiert oder eingetragen wurde, prüfen wir im Hintergrund, ob er bei der jeweiligen Krankenkasse akzeptiert wird. Erst wenn der Code korrekt verifiziert ist, startet der Abrechnungsvorgang.
Das bedeutet für Dich:
So integrierst Du die Code-Validierung
Unsere Lösung funktioniert als eigenständiger Service oder als Teil unseres Gesamtpakets rund um die Telematikinfrastruktur. Du kannst die Code-Validierung direkt in Deinen Abrechnungsprozess einbinden oder in Kombination mit unserem Invoicing-Modul nutzen. Die technische Anbindung erfolgt über sichere Schnittstellen – einfach, schnell und revisionssicher.
So läuft die Code-Validierung im Hintergrund ab
DiGA erstellt oder überträgt Code
Code wird an BAYOOMED-Service gesendet
Prüfung bei Krankenkasse
Rückmeldung (gültig / ungültig)
Abrechnung startet nur bei Erfolg
Sobald Deine DiGA einen Abrechnungscode erzeugt oder übermittelt, wird dieser automatisch an unseren Validierungsservice weitergeleitet. Dort prüfen wir im Hintergrund, ob der Code bei der zuständigen Krankenkasse gültig und abrechnungsfähig ist. Die Rückmeldung erfolgt in Echtzeit – entweder mit einer Bestätigung oder einem klaren Hinweis, warum der Code abgelehnt wurde.
Nur wenn der Code erfolgreich verifiziert wurde, geht der Prozess zur Abrechnung über. Auf diese Weise vermeidest Du fehlerhafte Einreichungen, Rückfragen oder Verzögerungen im Zahlungsfluss. Der gesamte Ablauf ist revisionssicher dokumentiert und lässt sich flexibel in Dein bestehendes System integrieren.